与参审注师的沟通-参审所声明书.DOC
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- 参审注师 沟通 声明书
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声明书建议格式声 明 书利安达信隆会计师事务所辽宁分所:经办注册会计师:本所接受委托,对公司所属 公司(以下简称该公司)200 年12 月31 日的资产负债表,200 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计,并发表审计意见。鉴于本所所审计的该公司会计信息资料是贵所所审计公司会计报表整体的组成部分,为明确审计责任,我们声明如下:一、 我们能够按照贵所及贵所经办注册会计师的要求完成审计工作。二、 我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中,我们结合该公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。三、 审计过程中,我们勤勉尽职,我们的审计具有超然独立性。四、 我们对重大审计问题已作出恰当的处理意见。五、 我们对该公司报表所作的调整事项,已经该公司确认。六、 我们遵循了有关会计、审计法规及报告编制要求。七、 我们对所出具的审计报告的真实性和合法性负责。八、 我们对在审计中知悉的该公司及关联公司的商业秘密保密。九、 我们根据贵所及贵所经办注册会计师的要求所提供的有关资料,已征得该公司同意。 特此声明 经办注册会计师: 会计师事务所 年 月 日
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